Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/05/2023 |
REFERENTE A 1º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 053/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESCARTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES. O.C. Nº 2417/2023. |
3.936,80 |
|
|
31/05/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/166382;
REFERENTE A 1º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 053/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESCARTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES. O.C. Nº 2417/2023. |
|
894,60 |
|
31/05/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4682/2023, 33208 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
|
|
53,86 |
15/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4682/2023 - REF. 1 ADITIVO DE ALTERAÇÃO FO CONTRATO Nº053/2022, REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC EM DESCARTE DE RESIDUOS HOSPITALARES.
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 33208 |
|
|
840,74 |
31/07/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/173560;
REFERENTE A 1º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 053/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESCARTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES. O.C. Nº 2417/2023. |
|
562,40 |
|
31/07/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4682/2023, 33208 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
|
|
26,99 |
09/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4682/2023 - REF. 1 ADITIVO PARCIAL DO CONTRATO N 053/2022 REF A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPEC EM DESCARTE DE RESIDUOS HOSPITALARES.
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 33208 |
|
|
535,41 |
31/10/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/184243;
REFERENTE A 1º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 053/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESCARTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES. O.C. Nº 2417/2023. |
|
428,84 |
|
31/10/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/177220;
REFERENTE A 1º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 053/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESCARTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES. O.C. Nº 2417/2023. |
|
496,80 |
|
31/10/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/180729;
REFERENTE A 1º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 053/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESCARTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES. O.C. Nº 2417/2023. |
|
240,12 |
|
31/10/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4682/2023, 33208 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
|
|
20,58 |
31/10/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4682/2023, 33208 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
|
|
23,84 |
31/10/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4682/2023, 33208 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
|
|
11,53 |
07/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4682/2023 - REF. NOVEMBRO/2023
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 33208 |
|
|
408,26 |
08/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4682/2023 - REF. NOVEMBRO/2023
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 33208 |
|
|
228,59 |
08/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4682/2023 - REF. NOVEMBRO/2023
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 33208 |
|
|
472,96 |
30/11/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/187790;
REFERENTE A 1º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 053/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESCARTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES. O.C. Nº 2417/2023. |
|
1.284,02 |
|
30/11/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4682/2023, 33208 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
|
|
61,64 |
29/12/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/191280;
REFERENTE A 1º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 053/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESCARTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES. O.C. Nº 2417/2023. |
|
30,02 |
|
29/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4682/2023 - REF. DEZEMBRO/2023
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 33208 |
|
|
1.222,38 |
09/01/2024 |
Pagamento de Empenho 4682/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
30,02 |
TOTAL |
3.936,80 |
3.936,80 |
3.936,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.