Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/01/2023 |
PRÉVIO.
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021, CONTRATO Nº 049/2021. O.C 267/2023 |
12.091,21 |
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22/02/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 507;
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021, CONTRATO Nº 049/2021. O.C 267/2023 |
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4.620,94 |
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22/02/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 507;
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021, CONTRATO Nº 049/2021. O.C 267/2023 |
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4.620,94 |
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22/02/2023 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 483/2023, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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932,36 |
22/02/2023 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 483/2023, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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2.051,19 |
22/02/2023 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 483/2023, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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932,36 |
22/02/2023 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 483/2023, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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1.025,59 |
22/02/2023 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 483/2023 |
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-932,36 |
22/02/2023 |
Cfe. estorno de INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido no Empenho 483/2023 |
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-2.051,19 |
22/02/2023 |
retenção indevida |
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-1.637,39 |
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22/02/2023 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 483/2023 NESTA DATA. |
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-932,36 |
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22/02/2023 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 483/2023 NESTA DATA. |
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-2.051,19 |
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07/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 483/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.662,99 |
22/03/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/529;
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021, CONTRATO Nº 049/2021. O.C 267/2023 |
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4.620,94 |
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22/03/2023 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 483/2023, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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932,36 |
22/03/2023 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 483/2023, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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1.025,59 |
22/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 483/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.662,99 |
28/04/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/552;
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021, CONTRATO Nº 049/2021. O.C 267/2023 |
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2.849,33 |
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28/04/2023 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 483/2023, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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932,36 |
28/04/2023 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 483/2023, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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1.025,59 |
11/05/2023 |
Pagamento de Empenho 483/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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891,38 |
TOTAL |
12.091,21 |
12.091,21 |
12.091,21 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.