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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E

Dados do Empenho
Número do empenho: 483 Data de lançamento: 23/01/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade: GAB. SECRETARIA MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Controle Ambiental
Projeto / Atividade: Manutençao da Limpeza Urbana e Rural
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: SERV.COLETA,TRANSP.TRAT.DISP.FINAL RESID.HOSP.
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021, CONTRATO Nº 049/2021. O.C 267/2023 0,00 12.091,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2023 PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021, CONTRATO Nº 049/2021. O.C 267/2023 12.091,21
22/02/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 507; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021, CONTRATO Nº 049/2021. O.C 267/2023 4.620,94
22/02/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 507; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021, CONTRATO Nº 049/2021. O.C 267/2023 4.620,94
22/02/2023 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 483/2023, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E 932,36
22/02/2023 Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 483/2023, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E 2.051,19
22/02/2023 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 483/2023, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E 932,36
22/02/2023 Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 483/2023, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E 1.025,59
22/02/2023 Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 483/2023 -932,36
22/02/2023 Cfe. estorno de INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido no Empenho 483/2023 -2.051,19
22/02/2023 retenção indevida -1.637,39
22/02/2023 ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 483/2023 NESTA DATA. -932,36
22/02/2023 ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 483/2023 NESTA DATA. -2.051,19
07/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 483/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.662,99
22/03/2023 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/529; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021, CONTRATO Nº 049/2021. O.C 267/2023 4.620,94
22/03/2023 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 483/2023, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E 932,36
22/03/2023 Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 483/2023, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E 1.025,59
22/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 483/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.662,99
28/04/2023 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/552; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021, CONTRATO Nº 049/2021. O.C 267/2023 2.849,33
28/04/2023 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 483/2023, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E 932,36
28/04/2023 Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 483/2023, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E 1.025,59
11/05/2023 Pagamento de Empenho 483/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 891,38
TOTAL 12.091,21 12.091,21 12.091,21
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 22/02/2023 932,36
INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS 22/02/2023 2.051,19
ISS 22/02/2023 932,36 Lançada
INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS 22/02/2023 1.025,59 Lançada
ISS 22/03/2023 932,36 Lançada
INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS 22/03/2023 1.025,59 Lançada
ISS 28/04/2023 932,36 Lançada
INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS 28/04/2023 1.025,59 Lançada
TOTAL   8.857,40