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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EMPORIO SANTA FÉ LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5380 Data de lançamento: 29/06/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DA LICITAÇÃO ATA Nº 049/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022. O.C. Nº 2741/2023. 0,00 93,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2023 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DA LICITAÇÃO ATA Nº 049/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022. O.C. Nº 2741/2023. 93,50
16/10/2023 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/549; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DA LICITAÇÃO ATA Nº 049/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022. O.C. Nº 2741/2023. 93,50
18/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5380/2023 EMPORIO SANTA FÉ LTDA - 33319 93,50
TOTAL 93,50 93,50 93,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.