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Última atualização realizada em 26/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CARTTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5753 Data de lançamento: 14/07/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023 ATA DE REGISTRO Nº 09/2023. O.C. Nº 3011/2023. 0,00 139,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2023 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023 ATA DE REGISTRO Nº 09/2023. O.C. Nº 3011/2023. 139,46
21/07/2023 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/2027; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023 ATA DE REGISTRO Nº 09/2023. O.C. Nº 3011/2023. 139,46
09/10/2023 Pagamento de Empenho 5753/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 139,46
TOTAL 139,46 139,46 139,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.