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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CARTTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6532 Data de lançamento: 11/08/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SEC. MUN. DE OBRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023. O.C. Nº 3418/2023. 0,00 74,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2023 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SEC. MUN. DE OBRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023. O.C. Nº 3418/2023. 74,95
16/08/2023 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/2104; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SEC. MUN. DE OBRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023. O.C. Nº 3418/2023. 74,95
01/12/2023 Pagamento de Empenho 6532/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 74,95
TOTAL 74,95 74,95 74,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.