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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CARTTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6540 Data de lançamento: 11/08/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023. O.C. Nº 3417/2023. 0,00 220,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2023 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023. O.C. Nº 3417/2023. 220,43
16/08/2023 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/2105; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023. O.C. Nº 3417/2023. 220,43
10/10/2023 Pagamento de Empenho 6540/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 220,43
TOTAL 220,43 220,43 220,43
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.