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Última atualização realizada em 05/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CARTTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7211 Data de lançamento: 31/08/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA SEC.SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°10/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09/2023. O.C. Nº 3756/2023. 0,00 174,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2023 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA SEC.SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°10/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09/2023. O.C. Nº 3756/2023. 174,70
06/09/2023 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/2198; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA SEC.SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°10/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09/2023. O.C. Nº 3756/2023. 174,70
10/11/2023 Pagamento de Empenho 7211/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 174,70
TOTAL 174,70 174,70 174,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.