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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 09:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7408 Data de lançamento: 14/09/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS IXU4028, IXU 4097, IYT 6769, IYT 6820, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2022. O.C. Nº 3922/2023. 0,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/09/2023 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS IXU4028, IXU 4097, IYT 6769, IYT 6820, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2022. O.C. Nº 3922/2023. 10.000,00
15/09/2023 REF. EMPENHO INDEVIDO. -10.000,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.