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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7452 Data de lançamento: 18/09/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023. O.C. Nº 3954/2023. 0,00 238,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2023 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023. O.C. Nº 3954/2023. 238,00
26/09/2023 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/049138533; REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023. O.C. Nº 3954/2023. 238,00
05/10/2023 Pagamento de Empenho 7452/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 238,00
TOTAL 238,00 238,00 238,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.