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Última atualização realizada em 05/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CARLA SIMONE WEIDLE EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7524 Data de lançamento: 22/09/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NAS ATIVIDADES DE PILATES EM COMEMORAÇÃO AO MES DE SETEMBRO AMARELO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2023, ATA N° 08/2023. O.C. Nº 4018/2023. 0,00 162,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2023 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NAS ATIVIDADES DE PILATES EM COMEMORAÇÃO AO MES DE SETEMBRO AMARELO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2023, ATA N° 08/2023. O.C. Nº 4018/2023. 162,50
29/09/2023 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/7239; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NAS ATIVIDADES DE PILATES EM COMEMORAÇÃO AO MES DE SETEMBRO AMARELO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2023, ATA N° 08/2023. O.C. Nº 4018/2023. 162,50
12/12/2023 Pagamento de Empenho 7524/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 162,50
TOTAL 162,50 162,50 162,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.