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Última atualização realizada em 26/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CARTTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7964 Data de lançamento: 28/09/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº10/2023. ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 09/2023. O.C. Nº 4092/2023. 0,00 133,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2023 PRÉVIO. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº10/2023. ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 09/2023. O.C. Nº 4092/2023. 133,87
16/10/2023 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/2331; AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº10/2023. ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 09/2023. O.C. Nº 4092/2023. 133,87
18/10/2023 Pagamento de Empenho 7964/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 133,87
TOTAL 133,87 133,87 133,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.