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Última atualização realizada em 15/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 797 Data de lançamento: 25/01/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 08/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 073/2022. O.C 310/2023 0,00 178,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2023 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 08/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 073/2022. O.C 310/2023 178,50
14/02/2023 Conforme DANFE Nº 001/5582; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 08/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 073/2022. O.C 310/2023 178,50
14/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 797/2023 DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 5850 178,50
TOTAL 178,50 178,50 178,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.