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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CARTTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8101 Data de lançamento: 10/10/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAHOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2023. ATA DE REGISTROS Nº 09/2023. O.C. Nº 4198/2023. 0,00 203,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2023 PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAHOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2023. ATA DE REGISTROS Nº 09/2023. O.C. Nº 4198/2023. 203,42
12/12/2023 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/2345; AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAHOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2023. ATA DE REGISTROS Nº 09/2023. O.C. Nº 4198/2023. 203,42
13/12/2023 Pagamento de Empenho 8101/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 203,42
TOTAL 203,42 203,42 203,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.