Histórico do Empenho
                                
                                    | Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
                                                                    
                                        | 26/10/2023 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PREÇO CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 21/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023. O.C. Nº 4347/2023. | 4.999,89 |  |  | 
                                                                    
                                        | 01/12/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/4902; 4/4891; 4/4840; 4/4856; 4/4875; 4/4837; 4/4863; 4/4885; 4/4879; 4/4932; 4/4960; 4/4951; 4/4929; 4/4945; 
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PREÇO CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 21/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023. O.C. Nº 4347/2023. |  | 4.347,73 |  | 
                                                                    
                                        | 01/12/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8270/2023, 32959 - REDE DE POSTOS PARATI LTDA |  |  | 10,43 | 
                                                                    
                                        | 12/12/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/4982; 4/4971; 
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PREÇO CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 21/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023. O.C. Nº 4347/2023. |  | 606,06 |  | 
                                                                    
                                        | 12/12/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8270/2023, 32959 - REDE DE POSTOS PARATI LTDA |  |  | 1,45 | 
                                                                    
                                        | 14/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8270/2023 - REF. DEZEMBRO/2023
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |  |  | 4.337,30 | 
                                                                    
                                        | 19/12/2023 | SALDO DE EMPENHO | -46,10 |  |  | 
                                                                    
                                        | 09/01/2024 | Pagamento de  Empenho 8270/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |  |  | 604,61 | 
                                                                
                                    | TOTAL | 4.953,79 | 4.953,79 | 4.953,79 | 
                                
                                    | SALDO A PAGAR | 0,00 |