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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8616 Data de lançamento: 30/10/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON. TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023 PREGÃO ELETRÔNIVO Nº 12/2023. O.C. Nº 4379/2023. 0,00 238,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2023 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON. TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023 PREGÃO ELETRÔNIVO Nº 12/2023. O.C. Nº 4379/2023. 238,00
31/10/2023 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/049821620; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON. TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023 PREGÃO ELETRÔNIVO Nº 12/2023. O.C. Nº 4379/2023. 238,00
07/11/2023 Pagamento de Empenho 8616/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 238,00
TOTAL 238,00 238,00 238,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.