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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8684 Data de lançamento: 31/10/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Especial
Projeto / Atividade: Transp.Especial e Passe Livre Intermunic
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DA LINHA DA APAE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NO CONTRATO Nº 110/2023. O.C. Nº 4395/2023. 0,00 14.542,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2023 REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DA LINHA DA APAE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NO CONTRATO Nº 110/2023. O.C. Nº 4395/2023. 14.542,50
31/10/2023 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/436; REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DA LINHA DA APAE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NO CONTRATO Nº 110/2023. O.C. Nº 4395/2023. 14.542,50
14/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8684/2023 MAURICIO DE PAULA ME - 277 14.542,50
TOTAL 14.542,50 14.542,50 14.542,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.