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Última atualização realizada em 27/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ENGECHAP SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 870 Data de lançamento: 26/01/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 65 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO A FIM DE CONFECCIONAR TERMO DE REFERÊNCIA, RESPONDER IMPUGNAÇÕES E RECURSOS E EMITIR LAUDO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE UM APARELHO RAIO-X. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 065/2022 E CONTRATO Nº 147/2022. O.C 365/2023 0,00 1.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2023 PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO A FIM DE CONFECCIONAR TERMO DE REFERÊNCIA, RESPONDER IMPUGNAÇÕES E RECURSOS E EMITIR LAUDO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE UM APARELHO RAIO-X. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 065/2022 E CONTRATO Nº 147/2022. O.C 365/2023 1.400,00
06/02/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/00046; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO A FIM DE CONFECCIONAR TERMO DE REFERÊNCIA, RESPONDER IMPUGNAÇÕES E RECURSOS E EMITIR LAUDO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE UM APARELHO RAIO-X. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 065/2022 E CONTRATO Nº 147/2022. O.C 365/2023 1.400,00
08/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 870/2023 ENGECHAP SERVIÇOS LTDA - 33388 1.400,00
TOTAL 1.400,00 1.400,00 1.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.