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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8946 Data de lançamento: 20/11/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 20 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 20/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 053/2023. O.C. Nº 4589/2023. 0,00 26,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2023 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 20/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 053/2023. O.C. Nº 4589/2023. 26,25
01/12/2023 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/7215; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 20/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 053/2023. O.C. Nº 4589/2023. 26,25
07/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8946/2023 MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME - 79 26,25
TOTAL 26,25 26,25 26,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.