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Última atualização realizada em 27/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RICCI VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1026 Data de lançamento: 06/02/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS COM PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88593. O.C. Nº 493/2024. 0,00 18.359,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2024 PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS COM PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88593. O.C. Nº 493/2024. 18.359,10
28/03/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 005/14133; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS COM PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88593. O.C. Nº 493/2024. 18.359,10
28/03/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 005/14133; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS COM PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88593. O.C. Nº 493/2024. 18.191,10
28/03/2024 LIQUIDAÇÃO INDEVIDA -18.359,10
28/03/2024 REF. DESPESA EM RUBRICA INDEVIDA. -168,00
05/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1026/2024 - REF. ABRIL/2024 RICCI VEICULOS LTDA - 662 17.972,80
05/04/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1026/2024 218,30
TOTAL 18.191,10 18.191,10 18.191,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 05/04/2024 218,30 836/2024 Lançada
TOTAL   218,30