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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 10269 Data de lançamento: 20/12/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAIR NAPP (INSTALAÇÃO:3082481516). REQUISIÇÃO Nº 92839. O.C. Nº 4986/2024. 0,00 614,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2024 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAIR NAPP (INSTALAÇÃO:3082481516). REQUISIÇÃO Nº 92839. O.C. Nº 4986/2024. 614,28
20/12/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/096562773; REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAIR NAPP (INSTALAÇÃO:3082481516). REQUISIÇÃO Nº 92839. O.C. Nº 4986/2024. 614,28
TOTAL 614,28 614,28 0,00
SALDO A PAGAR 614,28
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.