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Última atualização realizada em 09/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10286 Data de lançamento: 20/12/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manutencao Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92810. O.C. Nº 5015/2024. 0,00 97,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92810. O.C. Nº 5015/2024. 97,60
30/12/2024 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/2638; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92810. O.C. Nº 5015/2024. 97,60
TOTAL 97,60 97,60 0,00
SALDO A PAGAR 97,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.