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Última atualização realizada em 03/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 10352 Data de lançamento: 23/12/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 19/12 PARA LEVAR PREFEITO NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92861. O.C. Nº 5032/2024. 0,00 104,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2024 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 19/12 PARA LEVAR PREFEITO NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92861. O.C. Nº 5032/2024. 104,50
23/12/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/150664; 2/31497; 2/219130; REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 19/12 PARA LEVAR PREFEITO NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92861. O.C. Nº 5032/2024. 104,50
26/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10352/2024 SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS - 6131 104,50
TOTAL 104,50 104,50 104,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.