Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10408 |
Data de lançamento: |
27/12/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Suporte ao Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS |
Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 92887. O.C. Nº 5067/2024. |
0,00 |
165,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/12/2024 |
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 92887. O.C. Nº 5067/2024. |
165,63 |
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27/12/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18387;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 92887. O.C. Nº 5067/2024. |
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165,63 |
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03/02/2025 |
Pagamento de Empenho 10408/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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165,63 |
TOTAL |
165,63 |
165,63 |
165,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.