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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MATHEUS FERNANDO CHECHI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1116 Data de lançamento: 08/02/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Equipam.Material Perman.Sec.Saude ASPS
Conta de Despesa: 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
Natureza da despesa: APARELHOS E EQUIP.COMUNICACAO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR, PARA ATENDER A DEMANDA DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS ENTRE OUTRAS FUNÇÕES NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88604. O.C. Nº 496/2024. 0,00 1.599,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR, PARA ATENDER A DEMANDA DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS ENTRE OUTRAS FUNÇÕES NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88604. O.C. Nº 496/2024. 1.599,99
14/02/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/18; REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR, PARA ATENDER A DEMANDA DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS ENTRE OUTRAS FUNÇÕES NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88604. O.C. Nº 496/2024. 1.599,99
16/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1116/2024 MATHEUS FERNANDO CHECHI ME - 2651 1.599,99
TOTAL 1.599,99 1.599,99 1.599,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.