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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1126 Data de lançamento: 08/02/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2023, ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 09/2023. O.C. Nº 506/2024. 0,00 908,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2024 PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2023, ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 09/2023. O.C. Nº 506/2024. 908,47
14/02/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/2613; AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2023, ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 09/2023. O.C. Nº 506/2024. 908,47
06/03/2024 Pagamento de Empenho 1126/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 908,47
TOTAL 908,47 908,47 908,47
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.