Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2024 |
REFERENTE AO CO-GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022. O.C. Nº 515/2024. |
1.800.000,00 |
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08/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/116;
REFERENTE AO CO-GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022. O.C. Nº 515/2024. |
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210.267,71 |
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14/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 PARCIAL
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO - 33145 |
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100.000,00 |
29/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO - 33145 |
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110.267,71 |
12/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/163;
REFERENTE AO CO-GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022. O.C. Nº 515/2024. |
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206.455,18 |
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12/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2024 - REF. MARÇO/2024
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO - 33145 |
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106.455,18 |
13/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2024 - REF. MARÇO/2024
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO - 33145 |
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30.000,00 |
03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2024 - REF. ABRIL/2024
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO - 33145 |
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40.000,00 |
03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2024 - REF. ABRIL/2024
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO - 33145 |
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30.000,00 |
05/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/210;
REFERENTE AO CO-GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022. O.C. Nº 515/2024. |
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210.287,69 |
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10/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2024 - REF. ABRIL/2024
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO - 33145 |
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130.000,00 |
03/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2024 - REF. MAIO/2024
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO - 33145 |
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80.287,69 |
15/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/260;
REFERENTE AO CO-GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022. O.C. Nº 515/2024. |
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210.677,90 |
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15/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2024 - REF. MAIO/2024
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO - 33145 |
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130.000,00 |
04/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2024 - REF. JUNHO/2024
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO - 33145 |
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80.677,90 |
05/06/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/293;
REFERENTE AO CO-GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022. O.C. Nº 515/2024. |
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210.299,27 |
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05/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
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-210.299,27 |
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06/06/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/293;
REFERENTE AO CO-GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022. O.C. Nº 515/2024. |
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210.299,27 |
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10/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2024 - REF. JUNHO/2024
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO - 33145 |
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130.000,00 |
28/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2024 - REF. JUNHO/2024
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO - 33145 |
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80.299,27 |
05/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/325;
REFERENTE AO CO-GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022. O.C. Nº 515/2024. |
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210.386,06 |
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10/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2024 - REF. JULHO/2024
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO - 33145 |
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210.386,06 |
09/08/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/376;
REFERENTE AO CO-GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022. O.C. Nº 515/2024. |
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210.114,15 |
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12/08/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/376;
REFERENTE AO CO-GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022. O.C. Nº 515/2024. |
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210.114,15 |
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12/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2024 - REF. AGOSTO/2024
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO - 33145 |
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210.114,15 |
12/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
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-210.114,15 |
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10/09/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/424;
REFERENTE AO CO-GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022. O.C. Nº 515/2024. |
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210.290,32 |
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13/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2024 - REF. SETEMBRO/2024
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO - 33145 |
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210.290,32 |
10/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/463;
REFERENTE AO CO-GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022. O.C. Nº 515/2024. |
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121.221,72 |
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11/10/2024 |
Pagamento de Empenho 1127/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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121.221,72 |
TOTAL |
1.800.000,00 |
1.800.000,00 |
1.800.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.