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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT PA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1127 Data de lançamento: 08/02/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT.
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE AO CO-GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022. O.C. Nº 515/2024. 0,00 1.800.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2024 REFERENTE AO CO-GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022. O.C. Nº 515/2024. 1.800.000,00
08/02/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/116; REFERENTE AO CO-GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022. O.C. Nº 515/2024. 210.267,71
14/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 PARCIAL INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO - 33145 100.000,00
29/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO - 33145 110.267,71
12/03/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/163; REFERENTE AO CO-GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022. O.C. Nº 515/2024. 206.455,18
12/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2024 - REF. MARÇO/2024 INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO - 33145 106.455,18
13/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2024 - REF. MARÇO/2024 INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO - 33145 30.000,00
03/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2024 - REF. ABRIL/2024 INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO - 33145 40.000,00
03/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2024 - REF. ABRIL/2024 INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO - 33145 30.000,00
05/04/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/210; REFERENTE AO CO-GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022. O.C. Nº 515/2024. 210.287,69
10/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2024 - REF. ABRIL/2024 INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO - 33145 130.000,00
03/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2024 - REF. MAIO/2024 INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO - 33145 80.287,69
15/05/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/260; REFERENTE AO CO-GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022. O.C. Nº 515/2024. 210.677,90
15/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2024 - REF. MAIO/2024 INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO - 33145 130.000,00
TOTAL 1.800.000,00 837.688,48 757.010,58
SALDO A PAGAR 1.042.989,42
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.