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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1140 Data de lançamento: 09/02/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE NO PERIODO DE 10 MESES, NA EMEI PINGO DE GENTE. PREÇO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 053/2023 PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2023. O.C. Nº 519/2024. 0,00 25,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE NO PERIODO DE 10 MESES, NA EMEI PINGO DE GENTE. PREÇO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 053/2023 PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2023. O.C. Nº 519/2024. 25,50
21/02/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/7614; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE NO PERIODO DE 10 MESES, NA EMEI PINGO DE GENTE. PREÇO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 053/2023 PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2023. O.C. Nº 519/2024. 25,50
23/02/2024 Pagamento de Empenho 1140/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 25,50
TOTAL 25,50 25,50 25,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.