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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1145 Data de lançamento: 09/02/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 20 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE PELO PERIODO DE 10 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 051/2023 PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2023. O.C. Nº 524/2024. 0,00 2.018,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE PELO PERIODO DE 10 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 051/2023 PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2023. O.C. Nº 524/2024. 2.018,17
29/02/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/3769; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE PELO PERIODO DE 10 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 051/2023 PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2023. O.C. Nº 524/2024. 1.558,32
05/03/2024 Pagamento de Empenho 1145/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.558,32
28/03/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/4090; 1/4282; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE PELO PERIODO DE 10 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 051/2023 PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2023. O.C. Nº 524/2024. 459,85
04/04/2024 Pagamento de Empenho 1145/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 459,85
TOTAL 2.018,17 2.018,17 2.018,17
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.