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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BASTOS LICITACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1155 Data de lançamento: 09/02/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 20 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PELO PERIODO DE 10 MESES PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 048/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2023. O.C. Nº 534/2024. 0,00 603,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PELO PERIODO DE 10 MESES PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 048/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2023. O.C. Nº 534/2024. 603,45
06/03/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1189; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PELO PERIODO DE 10 MESES PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 048/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2023. O.C. Nº 534/2024. 603,45
08/03/2024 Pagamento de Empenho 1155/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 603,45
TOTAL 603,45 603,45 603,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.