Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1160 |
Data de lançamento: |
14/02/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2024 |
REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 814/2024. |
0,05 |
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14/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 814/2024. |
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0,05 |
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08/08/2024 |
Pagamento de Empenho 1160/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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0,05 |
TOTAL |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.