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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO EDUARDO SANTOS MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1179 Data de lançamento: 15/02/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE REFORMA DA CAIXA D'AGUA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS INTERIOR DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88621. O.C. Nº 554/2024. 0,00 1.282,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2024 PRÉVIO. REFERENTE REFORMA DA CAIXA D'AGUA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS INTERIOR DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88621. O.C. Nº 554/2024. 1.282,00
21/02/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/8; REFERENTE REFORMA DA CAIXA D'AGUA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS INTERIOR DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88621. O.C. Nº 554/2024. 1.282,00
23/02/2024 Pagamento de Empenho 1179/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.282,00
TOTAL 1.282,00 1.282,00 1.282,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.