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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO EDUARDO SANTOS MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1183 Data de lançamento: 16/02/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE CONSERTO DE POSTE DE LUZ DA VIA URBANA DO MUNICIPIO (FRENTE CEMITERIO CATÓLICO), SECRETRAIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88620. O.C. Nº 556/2024. 0,00 898,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2024 PRÉVIO. REFERENTE CONSERTO DE POSTE DE LUZ DA VIA URBANA DO MUNICIPIO (FRENTE CEMITERIO CATÓLICO), SECRETRAIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88620. O.C. Nº 556/2024. 898,00
21/02/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/10; REFERENTE CONSERTO DE POSTE DE LUZ DA VIA URBANA DO MUNICIPIO (FRENTE CEMITERIO CATÓLICO), SECRETRAIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88620. O.C. Nº 556/2024. 898,00
23/02/2024 Pagamento de Empenho 1183/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 898,00
TOTAL 898,00 898,00 898,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.