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Última atualização realizada em 27/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 12 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS PARA O ANO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88082. O.C. Nº 11/2024. 0,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS PARA O ANO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88082. O.C. Nº 11/2024. 2.000,00
29/01/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 0001322956; REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS PARA O ANO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88082. O.C. Nº 11/2024. 40,38
31/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12/2024 - REF. JANEIRO/2024 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 49 40,38
26/06/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS PARA O ANO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88082. O.C. Nº 11/2024. 26,46
27/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12/2024 - REF. JUNHO/2024 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 49 26,46
25/07/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS PARA O ANO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 88082. O.C. Nº 11/2024. 48,78
TOTAL 2.000,00 115,62 66,84
SALDO A PAGAR 1.933,16
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.