PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA FEITOS PARA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88697. O.C. Nº 615/2024.
0,00
850,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2024
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA FEITOS PARA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88697. O.C. Nº 615/2024.
850,00
22/02/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 900/11;
REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA FEITOS PARA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88697. O.C. Nº 615/2024.
850,00
29/02/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1240/2024
LUIZ BANDEIRA MEI - 128
850,00
TOTAL
850,00
850,00
850,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.