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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JG AGRO COMERCIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1279 Data de lançamento: 22/02/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manutencao Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa: MUDAS E INSUMOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS CANTEIROS CENTRAIS NA AVENIDA SAILVA TAVARES, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88682. O.C. Nº 657/2024. 0,00 288,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS CANTEIROS CENTRAIS NA AVENIDA SAILVA TAVARES, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88682. O.C. Nº 657/2024. 288,00
04/03/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/6044; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS CANTEIROS CENTRAIS NA AVENIDA SAILVA TAVARES, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88682. O.C. Nº 657/2024. 288,00
21/03/2024 Pagamento de Empenho 1279/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 288,00
TOTAL 288,00 288,00 288,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.