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Última atualização realizada em 29/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PEMAC COMERCIAL DE MÁQUINAS SANTA LUZIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1290 Data de lançamento: 22/02/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO 1113 DE PLACA IDA-3351, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88637. O.C. Nº 631/2024. 0,00 915,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO 1113 DE PLACA IDA-3351, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88637. O.C. Nº 631/2024. 915,00
04/03/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/051842177; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO 1113 DE PLACA IDA-3351, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88637. O.C. Nº 631/2024. 915,00
13/03/2024 Pagamento de Empenho 1290/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 915,00
TOTAL 915,00 915,00 915,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.