O Município de Saldanha Marinho - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1315 Data de lançamento: 23/02/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 20 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2023. EMPENHO ORIGEM Nº 940/2024. 0,00 677,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2024 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2023. EMPENHO ORIGEM Nº 940/2024. 677,23
23/02/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/3766; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2023. O.C. Nº 417/2024. 609,53
29/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1315/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 33533 609,53
28/03/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/4088; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2023. O.C. Nº 417/2024. 67,70
08/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1315/2024 I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 33533 67,70
TOTAL 677,23 677,23 677,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.