Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2024 |
REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS Folha de Pagamento do mes de Fevereiro |
23.628,09 |
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26/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA FOLHA 02/2024. |
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23.628,09 |
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26/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Seguro Toledo, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
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53,49 |
26/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Contas Telefonicas, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
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90,00 |
26/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem-(Asservim) Consulta médica, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
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120,00 |
26/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
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156,53 |
26/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem-(Asservim) Convênio Real, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
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165,00 |
26/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
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245,20 |
26/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
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1.904,81 |
26/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
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2.176,34 |
26/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
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2.278,09 |
26/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE FUNDEB |
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4.187,91 |
28/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1411/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.250,72 |
TOTAL |
23.628,09 |
23.628,09 |
23.628,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.