Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2024 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de Pagamento do mes de Fevereiro |
33.728,86 |
|
|
26/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA FOLHA 02/2024. |
|
33.728,86 |
|
26/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Seguro Toledo, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC |
|
|
65,74 |
26/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Contas Telefonicas, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC |
|
|
115,00 |
26/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC |
|
|
192,69 |
26/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC |
|
|
228,70 |
26/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem-(Asservim) Consulta médica, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC |
|
|
240,00 |
26/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banco Banrisul, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC |
|
|
350,55 |
26/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC |
|
|
566,62 |
26/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC |
|
|
575,30 |
26/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Caixa Econômica Federal, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC |
|
|
964,18 |
26/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC |
|
|
1.426,98 |
26/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC |
|
|
2.550,77 |
26/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC |
|
|
4.426,61 |
28/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1464/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
22.025,72 |
TOTAL |
33.728,86 |
33.728,86 |
33.728,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.