O Município de Saldanha Marinho - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CAMPEIROS PRODUTOS VETERINARIOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 152 Data de lançamento: 04/01/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função: Agricultura
Subfunção: DEFESA AGROPECUÁRIA
Projeto / Atividade: Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 38 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Referente a contratação de empresa especializada em esterilização cirúrguca de cães e gatos fêmeas, em situação de rua e semi-domiciliados , e domiciliados pertencentes à população de baixa-renda, conforme contrato nº 108/2023. Contrapartida. O.C. Nº 155/2024. 0,00 12.500,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2024 Referente a contratação de empresa especializada em esterilização cirúrguca de cães e gatos fêmeas, em situação de rua e semi-domiciliados , e domiciliados pertencentes à população de baixa-renda, conforme contrato nº 108/2023. Contrapartida. O.C. Nº 155/2024. 12.500,01
09/01/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº PSE/272; Referente a contratação de empresa especializada em esterilização cirúrguca de cães e gatos fêmeas, em situação de rua e semi-domiciliados , e domiciliados pertencentes à população de baixa-renda, conforme contrato nº 108/2023. Contrapartida. O.C. Nº 155/2024. 2.900,01
17/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 152/2024 - REF. JANEIRO/2024 CAMPEIROS PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - 33500 2.900,01
31/01/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/273; Referente a contratação de empresa especializada em esterilização cirúrguca de cães e gatos fêmeas, em situação de rua e semi-domiciliados , e domiciliados pertencentes à população de baixa-renda, conforme contrato nº 108/2023. Contrapartida. O.C. Nº 155/2024. 4.200,00
15/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 152/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 CAMPEIROS PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - 33500 4.200,00
21/03/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/280; Referente a contratação de empresa especializada em esterilização cirúrguca de cães e gatos fêmeas, em situação de rua e semi-domiciliados , e domiciliados pertencentes à população de baixa-renda, conforme contrato nº 108/2023. Contrapartida. O.C. Nº 155/2024. 5.400,00
18/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 152/2024 CAMPEIROS PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - 33500 5.400,00
26/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 152/2024 CAMPEIROS PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - 33500 2.900,01
26/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 152/2024 - REF. JUNHO/2024 CAMPEIROS PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - 33500 5.400,00
26/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 152/2024 - REF. JUNHO/2024 CAMPEIROS PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - 33500 4.200,00
26/06/2024 PAGAMENTO EM CONTA INDEVIDA, SENDO VERIFICADO SOMENTE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS, HAVENDO TEMPO HÁBIL PARA CORREÇÃO. CONTA CORRETA SERIA DO CONVENIO 4416/2022 SICDAHAS CONTRPARTIDA -2.900,01
26/06/2024 PAGAMENTO EM CONTA INDEVIDA, SENDO VERIFICADO SOMENTE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS, HAVENDO TEMPO HÁBIL PARA CORREÇÃO. CONTA CORRETA SERIA DO CONVENIO 4416/2022 SICDAHAS CONTRPARTIDA -4.200,00
26/06/2024 PAGAMENTO EM CONTA INDEVIDA, SENDO VERIFICADO SOMENTE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS, HAVENDO TEMPO HÁBIL PARA CORREÇÃO. CONTA CORRETA SERIA DO CONVENIO 4416/2022 SICDAHAS CONTRPARTIDA -5.400,00
TOTAL 12.500,01 12.500,01 12.500,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.