Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1535 |
Data de lançamento: |
26/02/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Saude Bucal ASPS |
Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REP. PGTO INSS PATRONAL CONTRATADOS Folha de Pagamento do mes de Fevereiro |
0,00 |
642,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2024 |
REP. PGTO INSS PATRONAL CONTRATADOS Folha de Pagamento do mes de Fevereiro |
642,04 |
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26/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA FOLHA 02/2024. |
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642,04 |
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19/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1535/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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642,04 |
TOTAL |
642,04 |
642,04 |
642,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.