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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLA SIMONE WEIDLE EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1623 Data de lançamento: 26/02/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS CAMINHANTES, NO DIA 03/03/2024. PREÇO CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°10/2023, ATA N°08/2023. O.C. Nº 665/2024. 0,00 140,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS CAMINHANTES, NO DIA 03/03/2024. PREÇO CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°10/2023, ATA N°08/2023. O.C. Nº 665/2024. 140,80
26/03/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/7643; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS CAMINHANTES, NO DIA 03/03/2024. PREÇO CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°10/2023, ATA N°08/2023. O.C. Nº 665/2024. 140,80
05/04/2024 Pagamento de Empenho 1623/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 140,80
TOTAL 140,80 140,80 140,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.