Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CAÇA E PESCA SONIA BRUM DE BORBA EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1702 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
Manutençao da Limpeza Publica |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANTER BENS MOVEIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DA ROÇADEIRA FS 220, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88822. O.C. Nº 763/2024. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/02/2024 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DA ROÇADEIRA FS 220, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88822. O.C. Nº 763/2024. |
60,00 |
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29/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1819;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DA ROÇADEIRA FS 220, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88822. O.C. Nº 763/2024. |
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60,00 |
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01/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1702/2024
CAÇA E PESCA SONIA BRUM DE BORBA EIRELI - 33431 |
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60,00 |
06/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1702/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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60,00 |
07/03/2024 |
DEVOLUÇÃO DE TED |
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-60,00 |
TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.