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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CAMPEIROS PRODUTOS VETERINARIOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 172 Data de lançamento: 04/01/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função: Agricultura
Subfunção: DEFESA AGROPECUÁRIA
Projeto / Atividade: Programa de atendimento a Animais de Pequeno Porte
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 38 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA DE CÃES E GATOS FÊMEAS EM SITUAÇÃO DE RUA E SEMI-DOMICILIADOS PERTENCENTES À POPULAÇÃO DE BAIXA-RENDA, CONFORME CONTRATO Nº 108/2023. CONVÊNIO. O.C. Nº 14/2024. 0,00 2.499,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA DE CÃES E GATOS FÊMEAS EM SITUAÇÃO DE RUA E SEMI-DOMICILIADOS PERTENCENTES À POPULAÇÃO DE BAIXA-RENDA, CONFORME CONTRATO Nº 108/2023. CONVÊNIO. O.C. Nº 14/2024. 2.499,99
09/01/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº PSE/272; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA DE CÃES E GATOS FÊMEAS EM SITUAÇÃO DE RUA E SEMI-DOMICILIADOS PERTENCENTES À POPULAÇÃO DE BAIXA-RENDA, CONFORME CONTRATO Nº 108/2023. CONVÊNIO. O.C. Nº 14/2024. 2.499,99
17/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 172/2024 CAMPEIROS PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - 33500 2.499,99
TOTAL 2.499,99 2.499,99 2.499,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.