Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/01/2024 |
REFERENTE LIC. MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DO CONTROLE INTERNO, PESSOAL, FOLHA DE PAGAMENTO, SEGURANÇA E SAÚDE DO SERVIDOR, PONTO ELETRÔNICO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FORTAS E COMBUSTÍVEIS, DENTRE OUTROS, CONTRATO Nº 01/2022. O.C. Nº 169/2024. |
60.903,00 |
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31/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/20954;
REFERENTE LIC. MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DO CONTROLE INTERNO, PESSOAL, FOLHA DE PAGAMENTO, SEGURANÇA E SAÚDE DO SERVIDOR, PONTO ELETRÔNICO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FORTAS E COMBUSTÍVEIS, DENTRE OUTROS, CONTRATO Nº 01/2022. O.C. Nº 169/2024. |
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5.075,25 |
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31/01/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 175/2024, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
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152,26 |
29/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/21133;
REFERENTE LIC. MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DO CONTROLE INTERNO, PESSOAL, FOLHA DE PAGAMENTO, SEGURANÇA E SAÚDE DO SERVIDOR, PONTO ELETRÔNICO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FORTAS E COMBUSTÍVEIS, DENTRE OUTROS, CONTRATO Nº 01/2022. O.C. Nº 169/2024. |
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5.075,25 |
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29/02/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 175/2024, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
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152,26 |
06/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 175/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.679,38 |
06/03/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 175/2024 |
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243,61 |
26/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/21206;
REFERENTE LIC. MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DO CONTROLE INTERNO, PESSOAL, FOLHA DE PAGAMENTO, SEGURANÇA E SAÚDE DO SERVIDOR, PONTO ELETRÔNICO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FORTAS E COMBUSTÍVEIS, DENTRE OUTROS, CONTRATO Nº 01/2022. O.C. Nº 169/2024. |
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5.075,25 |
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26/03/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 175/2024, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
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152,26 |
12/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 175/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.679,38 |
12/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 175/2024 |
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243,61 |
25/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/21371;
REFERENTE LIC. MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DO CONTROLE INTERNO, PESSOAL, FOLHA DE PAGAMENTO, SEGURANÇA E SAÚDE DO SERVIDOR, PONTO ELETRÔNICO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FORTAS E COMBUSTÍVEIS, DENTRE OUTROS, CONTRATO Nº 01/2022. O.C. Nº 169/2024. |
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5.309,73 |
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25/04/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 175/2024, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
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159,29 |
10/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 175/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.679,38 |
10/05/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 175/2024 |
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243,61 |
29/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/21570;
REFERENTE LIC. MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DO CONTROLE INTERNO, PESSOAL, FOLHA DE PAGAMENTO, SEGURANÇA E SAÚDE DO SERVIDOR, PONTO ELETRÔNICO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FORTAS E COMBUSTÍVEIS, DENTRE OUTROS, CONTRATO Nº 01/2022. O.C. Nº 169/2024. |
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5.309,73 |
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29/05/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 175/2024, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
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159,29 |
20/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 175/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.895,57 |
20/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 175/2024 |
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254,87 |
28/06/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/21738;
REFERENTE LIC. MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DO CONTROLE INTERNO, PESSOAL, FOLHA DE PAGAMENTO, SEGURANÇA E SAÚDE DO SERVIDOR, PONTO ELETRÔNICO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FORTAS E COMBUSTÍVEIS, DENTRE OUTROS, CONTRATO Nº 01/2022. O.C. Nº 169/2024. |
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5.309,73 |
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28/06/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 175/2024, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
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159,29 |
05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 175/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.895,57 |
05/07/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 175/2024 |
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254,87 |
11/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 175/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.895,57 |
11/07/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 175/2024 |
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254,87 |
31/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/21921;
REFERENTE LIC. MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DO CONTROLE INTERNO, PESSOAL, FOLHA DE PAGAMENTO, SEGURANÇA E SAÚDE DO SERVIDOR, PONTO ELETRÔNICO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FORTAS E COMBUSTÍVEIS, DENTRE OUTROS, CONTRATO Nº 01/2022. O.C. Nº 169/2024. |
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5.309,73 |
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31/07/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 175/2024, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
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159,29 |
09/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 175/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.895,57 |
09/08/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 175/2024 |
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254,87 |
30/08/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/22105;
REFERENTE LIC. MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DO CONTROLE INTERNO, PESSOAL, FOLHA DE PAGAMENTO, SEGURANÇA E SAÚDE DO SERVIDOR, PONTO ELETRÔNICO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FORTAS E COMBUSTÍVEIS, DENTRE OUTROS, CONTRATO Nº 01/2022. O.C. Nº 169/2024. |
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5.309,73 |
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30/08/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 175/2024, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
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159,29 |
27/09/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/22285;
REFERENTE LIC. MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DO CONTROLE INTERNO, PESSOAL, FOLHA DE PAGAMENTO, SEGURANÇA E SAÚDE DO SERVIDOR, PONTO ELETRÔNICO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FORTAS E COMBUSTÍVEIS, DENTRE OUTROS, CONTRATO Nº 01/2022. O.C. Nº 169/2024. |
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5.309,73 |
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27/09/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 175/2024, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
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159,29 |
08/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 175/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.895,57 |
08/10/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 175/2024 |
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254,87 |
31/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/22457;
REFERENTE LIC. MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DO CONTROLE INTERNO, PESSOAL, FOLHA DE PAGAMENTO, SEGURANÇA E SAÚDE DO SERVIDOR, PONTO ELETRÔNICO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FORTAS E COMBUSTÍVEIS, DENTRE OUTROS, CONTRATO Nº 01/2022. O.C. Nº 169/2024. |
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5.309,73 |
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31/10/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 175/2024, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
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159,29 |
08/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 175/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.895,57 |
08/11/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 175/2024 |
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254,87 |
29/11/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/22632;
REFERENTE LIC. MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DO CONTROLE INTERNO, PESSOAL, FOLHA DE PAGAMENTO, SEGURANÇA E SAÚDE DO SERVIDOR, PONTO ELETRÔNICO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FORTAS E COMBUSTÍVEIS, DENTRE OUTROS, CONTRATO Nº 01/2022. O.C. Nº 169/2024. |
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5.309,73 |
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29/11/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 175/2024, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
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159,29 |
11/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 175/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.895,57 |
11/12/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 175/2024 |
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254,87 |
12/12/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/22812;
REFERENTE LIC. MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DO CONTROLE INTERNO, PESSOAL, FOLHA DE PAGAMENTO, SEGURANÇA E SAÚDE DO SERVIDOR, PONTO ELETRÔNICO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FORTAS E COMBUSTÍVEIS, DENTRE OUTROS, CONTRATO Nº 01/2022. O.C. Nº 169/2024. |
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3.199,41 |
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12/12/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 175/2024, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
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159,29 |
TOTAL |
60.903,00 |
60.903,00 |
52.712,44 |
SALDO A PAGAR |
8.190,56 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.