Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1804
Data de lançamento:
29/02/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO SPIN PLACA>JBM9C86 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88889. O.C. Nº 820/2024.
0,00
139,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO SPIN PLACA>JBM9C86 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88889. O.C. Nº 820/2024.
139,80
21/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/6801;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO SPIN PLACA>JBM9C86 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88889. O.C. Nº 820/2024.
139,80
05/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1804/2024 - REF. ABRIL/2024
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038
138,12
05/04/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1804/2024
1,68
TOTAL
139,80
139,80
139,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.