Município de Saldanha Marinho - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1833 Data de lançamento: 01/03/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANO E CHIP DE TELEFONE COM VALOR EXTIMADO PARA 10 MESES PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. N° (55) 99218-7778. REQUISIÇÃO Nº 88922. O.C. Nº 859/2024. 0,00 550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2024 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANO E CHIP DE TELEFONE COM VALOR EXTIMADO PARA 10 MESES PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. N° (55) 99218-7778. REQUISIÇÃO Nº 88922. O.C. Nº 859/2024. 550,00
26/03/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15531; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANO E CHIP DE TELEFONE COM VALOR EXTIMADO PARA 10 MESES PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. N° (55) 99218-7778. REQUISIÇÃO Nº 88922. O.C. Nº 859/2024. 60,00
04/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1833/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 60,00
22/04/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15589; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANO E CHIP DE TELEFONE COM VALOR EXTIMADO PARA 10 MESES PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. N° (55) 99218-7778. REQUISIÇÃO Nº 88922. O.C. Nº 859/2024. 60,00
24/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1833/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 60,00
TOTAL 550,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 430,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.