Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER _ MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1865 |
Data de lançamento: |
01/03/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
CONSELHO TUTELAR |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Conselho Tutelar |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO DE T.I.C. |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO CONSELHO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 88929. O.C. Nº 858/2024. |
0,00 |
165,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO CONSELHO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 88929. O.C. Nº 858/2024. |
165,00 |
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22/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/052136524;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO CONSELHO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 88929. O.C. Nº 858/2024. |
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165,00 |
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09/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1865/2024
ADRIANE CAMILE WELTER _ MEI - 1152 |
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165,00 |
TOTAL |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.