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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1923 Data de lançamento: 08/03/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CURSO DE EMBUTIDOS, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023. O.C. Nº 916/2024. 0,00 30,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CURSO DE EMBUTIDOS, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023. O.C. Nº 916/2024. 30,03
15/03/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/2778; REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CURSO DE EMBUTIDOS, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023. O.C. Nº 916/2024. 30,03
04/04/2024 Pagamento de Empenho 1923/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 30,03
TOTAL 30,03 30,03 30,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.