SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção do Plantao Social Municipal
Conta de Despesa:
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTADIA PELO PERIODO DE 12/03/2024 ATÉ 22/03/2024 DE USUÁRIO(A) DA ASSISTENCIA SOCIAL, QUAL ESTÁ PASSANDO POR UMA EMERGENCIA FAMILIAR E NECESSITANDO DE AUXILIO E AMPARO DO PODER PUBLICO. CONFORME DOCUMENTOS DA EQUIPE TECNICA DO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 89047. O.C. Nº 951/2024.
0,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2024
PRÉVIO.
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTADIA PELO PERIODO DE 12/03/2024 ATÉ 22/03/2024 DE USUÁRIO(A) DA ASSISTENCIA SOCIAL, QUAL ESTÁ PASSANDO POR UMA EMERGENCIA FAMILIAR E NECESSITANDO DE AUXILIO E AMPARO DO PODER PUBLICO. CONFORME DOCUMENTOS DA EQUIPE TECNICA DO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 89047. O.C. Nº 951/2024.
1.000,00
15/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/2800;
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTADIA PELO PERIODO DE 12/03/2024 ATÉ 22/03/2024 DE USUÁRIO(A) DA ASSISTENCIA SOCIAL, QUAL ESTÁ PASSANDO POR UMA EMERGENCIA FAMILIAR E NECESSITANDO DE AUXILIO E AMPARO DO PODER PUBLICO. CONFORME DOCUMENTOS DA EQUIPE TECNICA DO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 89047. O.C. Nº 951/2024.
1.000,00
04/04/2024
Pagamento de Empenho 1951/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.